七〇八所项目审计中介机构选聘询价函
一、选聘目的
为规范七〇八所项目决算审计工作,确保审计工作的独立性、专业性、公正性与高效性,保障资金使用效益,依据《中华人民共和国审计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、集团公司中介机构选聘相关管理规定及本单位内部管理制度,特制定本方案,选聘优质中介机构承担我所总部军品研发中心项目决算审计业务。
二、选聘原则
1.合法合规原则:严格遵循国家法律法规及公司内部制度,选聘流程公开、透明、规范,杜绝违规操作。
2.择优聘用原则:综合考量中介机构的专业资质、执业经验、服务质量、收费标准、行业口碑等因素。
3.公平公正原则:对所有参与选聘的中介机构一视同仁,同等条件下优先选择服务优质、信誉良好的机构,确保竞争机会均等。
4.成本效益原则:在保证审计质量的前提下,合理控制审计费用,实现审计服务性价比最大化。
三、审计服务内容
(一)审计范围
对总部军品研发中心进行竣工财务决算审计,包括但不限于项目建设程序与合规性、资金来源与到位情况、建设成本与支出、财务核算等。
(二)项目概况
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 批复总投资(或总金额) | 实际完成投资(或实际支出) |
1 | 总部军品研发中心 项目 | 集团公司自立民品固投项目 | 85016万元 | 80986万元 |
(三)审计依据
中国注册会计师审计准则及相关法律法规、国家及行业有关财务管理规定、集团公司相关制度等。
(四)服务要求
按时出具项目竣工财务决算审计报告,报告须真实、准确、完整,审计结论依据充分,无重大遗漏或错误;出具正式的审计报告,同时附上相关审计工作底稿。
(五)保密要求
中介机构及相关人员对审计过程中接触的公司商业秘密、项目资料、财务信息等严格保密,不得泄露给第三方,否则需承担赔偿责任及法律责任。
四、参选机构资质要求
1.参选机构需在集团公司中介机构“白名单”范围内;
2.拥有与本单位所属行业或项目类型相关的审计经验,熟悉相关会计、审计及税务政策;
3.项目负责人应为注册会计师,且具备3年以上审计经验;
4.近3年内(2023年6月至2026年5月)在“中国裁判文书网”与“中国执行信息公开网”无重大违规记录、未被列入行政处罚名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人等黑名单,在“中国注册会计师协会行业管理信息系统”无行政处罚(无需提供证明材料,由专家评审小组核查)。
五、选聘方式
根据相关制度及项目情况,本次选聘采用询价的方式进行,主要程序如下:
1.发布选聘需求通知:通过中国船舶电子招标投标平台公开发布选聘需求通知,明确报价时间、提交材料清单、评审流程等内容。
2.报价与响应:中介机构在规定时间内提交报价文件及相关资质证明材料(包括营业执照、资质证书、业绩证明、团队人员证书、信誉证明、保密承诺函、服务方案等)。
3.综合评审:由条件保障部/采购与供应链部、审计法规部、财务部组成专家评审小组,对满足资质要求的中介机构进行综合评分,纪检部全程监督。
4.确定拟聘机构:专家评审小组根据综合评分结果,按得分高低排序,优先选择得分最高的1家。
5.合同签订:与选定的中介机构签订正式的业务委托合同,明确双方权利义务。
六、评审标准
评审小组按百分制进行综合评分。评分及权重设置如下
评分维度 | 权重 | 评分内容 |
专业资质与 团队实力 | 0-15分 | 企业注册资本≥500万元,得5分,500万元>企业注册资本≥200万元,得3分,企业注册资本<200万元,不得分;(需提供营业执照复印件或事业单位法人证书复印件加盖公章) 专业人员数量大于150人得5分,150-100(含)人得3分,100-50(含)人得1分,50人以下不得分;(需提供社保缴纳凭证复印件或第三方官方网站登记注册人员人数截图等) 项目负责人及现场负责人均为注册会计师且具有10年以上审计经验的得5分,5年以上审计经验的得3分,3年以上审计经验或项目负责人和现场负责人未同时满足以上要求的不得分;(需提供项目负责人证书及相关材料复印件) |
类似项目业绩 | 0-25分 | 2023年6月至2026年6月,承担过类似审计项目的,1项类似业绩得5分,最高得25分。其中,非中船集团内的类似审计业务至多得10分。 (类似业绩指:固定资产投资项目财务决算审计工作;需提供合同标的页、签字页、日期页复印件) |
质量管理水平 | 0-15分 | 依据投标人提供的质量管理制度健全程度,得0-5分; 依据投标人提供的信息安全管理材料健全程度,得0-5分; 依据投标人提的项目复核与检查机制健全程度,得0-5分; |
工作方案与 响应能力 | 0-20分 | 依据投标人提供的审计计划、时间安排、人员配置、服务周期承诺、应急响应、后续服务措施等内容,得0-20分; |
信誉与合规性 | 0-10分 | 考核近3年服务评价,依据投标人提供的合作伙伴等的打分评价、综合考评等资料,得0-10分; |
收费合理性 | 0-15分 | 满足选聘文件资质要求的所有的会计事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价,按照下列公式计算审计费用报价得分: 审计费用报价得分=(1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价)×15% |
七、费用与支付
1.费用上限:审计服务费用控制价为39.53万元,具体金额以合同约定为准。
2.支付方式:中介机构完成审计工作、出具审计报告并经七〇八所审核确认后,在收到全额增值税专用发票一个月内一次性支付全额审计费用。
八、监督与争议处理
选聘全过程接受集团审计部的指导监督,确保流程合规,杜绝徇私舞弊、利益输送等行为;参选机构对选聘过程有异议的,可书面提出;争议由评审小组协调处理,必要时可邀请第三方机构介入。
我所联系方式如下:
地址:上海市黄浦区西藏南路1688号
邮编:200011
联系人: 施泽华
联系电话: 18621153234
如有意报价,请于 2026 年 6 月 9 日前在中国船舶电子招标投标平台报名并下载采购文件,并将1份纸质报价函通过邮寄方式寄至上述地址。
特此征询。
中国船舶集团有限公司第七〇八研究所
2026年6月4日